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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-11 11:15

應(yīng)收賬款屬于借方余額,屬于貸款。

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2020-06-11 11:18

那現(xiàn)在的意思,就是應(yīng)收賬款貸方余額,是吧?

江老師 解答

2020-06-11 11:19

應(yīng)收賬款的貸方余額是屬于預(yù)收賬款,就是提前收到的貨款。也是屬于公司的貨款。

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2020-06-11 11:40

應(yīng)收賬款做到應(yīng)付賬款余額在應(yīng)付賬款的貸方但是是正數(shù)的,這個怎么理解?

江老師 解答

2020-06-11 11:43

應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款沒有關(guān)系,應(yīng)收賬款屬于公司銷售貨物或提供服務(wù)的應(yīng)收的貨款。應(yīng)付賬款屬于企業(yè)接受服務(wù)或購買貨物應(yīng)付的款項。
應(yīng)收賬款是借方余額,如果是貸方余額表示預(yù)收賬款,就是提供收到客戶的貨款

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2020-06-11 11:45

恩,之前的會計把客戶應(yīng)收賬款做到供應(yīng)商應(yīng)付賬款科目了,我現(xiàn)在需要從新建賬,這個初始數(shù)據(jù)余額調(diào)整成正確的

江老師 解答

2020-06-11 11:47

直接按原來的錯誤的賬進(jìn)行初始化,初始化后再進(jìn)行調(diào)賬處理

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相關(guān)問題討論
你好第一個是正確的,第二個是你們提前支付出去的。
2021-12-22 14:56:50
你好,對方應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù),對于我們公司應(yīng)付賬款應(yīng)該是負(fù)數(shù)
2020-06-04 09:26:12
您好,計算過程除了應(yīng)付賬款“13600”多寫了一個0,其他都正確。 應(yīng)收賬款的貸方余額,應(yīng)付賬款的借方余額會重分類為預(yù)付賬款和預(yù)收賬款,不需要減掉。
2019-12-30 09:17:39
應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款都是資產(chǎn)負(fù)債表項目,余額為零的不用錄入期初數(shù)據(jù)了
2019-10-03 09:20:51
公司分立時除了把資產(chǎn)負(fù)債分開,還需要把所有者權(quán)益也分開的,光看庫存、應(yīng)付和應(yīng)收是不會平衡,還要分出去一部分權(quán)益的。分出的資產(chǎn)負(fù)債余額就計入分立當(dāng)月的賬務(wù)里,沒有期初余額
2019-08-05 09:51:33
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