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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-12 10:19

可我就是不想掛在那呀,能有什么辦法嗎?

網(wǎng)海飛燕 追問

2016-11-12 10:36

可有的只有幾元,一直掛在那,每年都得往下滾,太難看了。

鄒老師 解答

2016-11-12 10:17

你好,如果沒有收回,付出,只能是掛賬了

鄒老師 解答

2016-11-12 10:20

沒有收到,沒有支付,不掛賬那不就是做假?

鄒老師 解答

2016-11-12 10:37

如果尾數(shù)不用支付,計入營業(yè)外收入,收不到的計入財務(wù)費用

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相關(guān)問題討論
你好第一個是正確的,第二個是你們提前支付出去的。
2021-12-22 14:56:50
你好,對方應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù),對于我們公司應(yīng)付賬款應(yīng)該是負(fù)數(shù)
2020-06-04 09:26:12
您好,計算過程除了應(yīng)付賬款“13600”多寫了一個0,其他都正確。 應(yīng)收賬款的貸方余額,應(yīng)付賬款的借方余額會重分類為預(yù)付賬款和預(yù)收賬款,不需要減掉。
2019-12-30 09:17:39
應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款都是資產(chǎn)負(fù)債表項目,余額為零的不用錄入期初數(shù)據(jù)了
2019-10-03 09:20:51
公司分立時除了把資產(chǎn)負(fù)債分開,還需要把所有者權(quán)益也分開的,光看庫存、應(yīng)付和應(yīng)收是不會平衡,還要分出去一部分權(quán)益的。分出的資產(chǎn)負(fù)債余額就計入分立當(dāng)月的賬務(wù)里,沒有期初余額
2019-08-05 09:51:33
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