小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)具不含稅金額8554.46元,稅率 問(wèn)
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,有哪 問(wèn)
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過(guò)所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤(rùn)期末數(shù) = 未分配利潤(rùn)期初數(shù) %2B 凈利潤(rùn) - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問(wèn)
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫(xiě)的幾種 答
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問(wèn)
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答

《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》:當(dāng)年境內(nèi)所得額項(xiàng)是填寫(xiě)納稅調(diào)整后所得額(即應(yīng)納稅所得額)嗎?
答: 是的,需要這樣填寫(xiě)的,同學(xué)
那個(gè)稅額抵優(yōu)惠明細(xì)表和企業(yè)所稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里的本年數(shù)就填本年的應(yīng)納稅所得額嗎?
答: 稅額優(yōu)惠明細(xì)表按你們實(shí)際應(yīng)享受的稅額優(yōu)惠填寫(xiě)。 企業(yè)所稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里的本年數(shù)就填本年的應(yīng)納稅所得額嗎 是的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
所得稅匯算清繳表A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中,第一行應(yīng)該填的是應(yīng)納稅銷(xiāo)售額,還是應(yīng)納稅額?
答: 您好,應(yīng)填寫(xiě)減免的所得稅額。
填所得稅匯算《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》A107020時(shí)是否需要填合同能源管理項(xiàng)目應(yīng)納稅所得額計(jì)算表?
去稅局修改了2019年的報(bào)表,應(yīng)納稅所得額變了。以后年度的(彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中應(yīng)納稅所得額)會(huì)跟著變嘛?
工資明細(xì)上:累計(jì)應(yīng)納稅所得額是-1121代表什么意思本月應(yīng)納稅所得額1762,是本人需要繳納嗎?累計(jì)應(yīng)納所得稅額641,也是本人需要繳納嗎
小企業(yè),本年收入77452.43元,本期收入69902.92元。要不要填“不征稅收入和稅基類(lèi)減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表”此表?要怎么填?

