
老師,我接了一家鋼材貿(mào)易公司的賬,由于鋼材購(gòu)入時(shí)是按噸位數(shù)量付款,而出庫(kù)是按規(guī)格收款,月末盤(pán)存實(shí)際庫(kù)存大余賬面庫(kù)存,這部分的鋼浮差怎么做賬
答: 沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
我接了一家鋼材貿(mào)易公司的賬,由于鋼材購(gòu)入時(shí)是按噸位數(shù)量付款,而出庫(kù)是按規(guī)格收款,月末盤(pán)存實(shí)際庫(kù)存大余賬面庫(kù)存,這部分的鋼浮差怎么做賬
答: 沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)入材料時(shí)未收到發(fā)票做分錄:借庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款,收到專票后做借:應(yīng)付賬款, 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款,造成賬面庫(kù)存和應(yīng)付賬款多了,如何調(diào)賬
答: 你好 先暫估入庫(kù) 。然后收到發(fā)票沖暫估 按實(shí)際發(fā)票數(shù)來(lái)入庫(kù) 怎么會(huì)多了

