老師,我們公司有一項(xiàng)業(yè)務(wù)是,購進(jìn)對方的空間設(shè)計(jì),金額10萬,對方也開了10萬的發(fā)票,后因?yàn)楣こ滩缓细瘢桓读?萬,發(fā)票不再退回重開,那我們需要支付7萬的稅費(fèi)給他們,如何會計(jì)處理?一張發(fā)票上的10萬,我們抵扣3萬后,剩余的7萬還可以抵扣么? 由如何處理
何小欣
于2017-04-28 10:16 發(fā)布 ??652次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師
相關(guān)問題討論

為啥要付7萬的稅費(fèi),不是工程不合格嗎
2017-04-29 21:14:40

您好,小規(guī)模納稅人不可以抵扣,一般納稅人抵扣時(shí),借:原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:現(xiàn)金或者銀行存款
2016-12-05 18:58:57

你好,一般是這樣處理,1:售出代金券的分錄如可做?
(1)出售時(shí)
借:現(xiàn)金(或銀行存款)
貸:預(yù)收賬款--代金券
(2)銷售收回代金券時(shí)
借:預(yù)收賬款--代金券
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(2)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2:贈與的代金券分錄如何做?
(1)公司贈與代金券,并沒有動用現(xiàn)金,實(shí)際上是一種應(yīng)付未付的折扣。贈送時(shí)會計(jì)分錄:
借:銷售費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款--代金券
(2)客戶購物使用代金券時(shí),會計(jì)分錄:
借:其他應(yīng)付款--代金券
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(3)如果到期尚未兌現(xiàn)的代金券,將其他應(yīng)付款--代金券的科目余額沖回
借:銷售費(fèi)用 (紅字)
貸:其他應(yīng)付款--代金券 (紅字)
2022-04-10 17:12:56

紅字沖減,減少進(jìn)項(xiàng)稅額
2015-10-27 16:26:44

但是上個(gè)月都結(jié)賬了,怎么辦???這個(gè)月會計(jì)處理方面有沒有補(bǔ)救的辦法?
2016-02-16 16:00:49
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