
前幾年的房租沒有發(fā)票,當(dāng)時做管理費(fèi)用,匯算清繳時,納稅調(diào)增了,現(xiàn)在發(fā)票補(bǔ)開來了,如何做賬呢, 如果沖銷了,再做進(jìn)去,那我之前調(diào)增的是不是白調(diào)了那就是等于要去改年報 改年報不是要退稅了嗎 金額是一樣的,是專用發(fā)票,增值稅我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在做賬的話,做管理費(fèi)用,錢以前有現(xiàn)金,或銀行存款支付的 那就是要去改年報 我能不能在2022年年報的時候操作呢
答: 同學(xué)你好 這個不可以 沒有發(fā)票的次年匯算清繳就要申報
公司沒有開票的成本,都不到五百元的收據(jù),我做賬的時候這樣做可以嗎?借勞務(wù)成本運(yùn)輸成本納稅調(diào)增貸記銀行存款,也就是年底匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增的我直接做一個明細(xì)賬納稅調(diào)減上了,年底就不用一個一個的找了。這樣可以嗎?還有車輛的罰款計入管理費(fèi)用罰款納稅調(diào)減。貸銀行存款。也是年底匯算清繳的時候直接納稅調(diào)減。這樣可以嗎?
答: 您好,是可以用收據(jù),匯算清繳這部分納稅調(diào)增即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好我們會計上年度把工資發(fā)放的分錄做錯了10月計提借管理費(fèi)用-工資39900貸應(yīng)付工資3990011月發(fā)放借管理費(fèi)用-工資39900貸銀行存款39900現(xiàn)在做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)這部分金額要怎么調(diào)整?第四季度的增值稅也報送了,需要怎么修改?
答: 你要修改你的財務(wù)報表的哦

