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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-14 13:18

借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入,負數(shù)
應交稅費負數(shù),
你的成本是怎么做的?
借主營業(yè)務成本,負數(shù)
貸本年利潤負數(shù)。

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2022-04-14 13:18:49
如果1月份開的票3月份紅沖,那你應該將1月份開的票作為貸方,3月份紅沖作為借方進行分錄,結(jié)轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)應該在月末作分錄,主要由各種資產(chǎn)和負債減去其他應收款項、預付款項等,以及相關(guān)稅金。
2023-03-22 10:06:14
你好 你做紅字分錄紅沖 在做正確的 月末結(jié)轉(zhuǎn)就行了
2020-05-28 11:13:27
你好,借:原材料-暫估入庫 貸:應付賬款 發(fā)票來后,紅字沖回 借:原材料-暫估入庫 紅字金額 貸:應付賬款 紅字金額 然后做出正確的分錄 借:原材料 貸:應付賬款
2021-12-20 09:37:04
你好,可以的
2017-05-19 17:09:38
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