
原材料暫估入庫,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,轉(zhuǎn)到庫存商品,請問收到進(jìn)項發(fā)票,除了把原會計分錄做紅沖,按實際的入庫原材料,結(jié)轉(zhuǎn)分錄還需要紅沖,重做會計分錄嗎?謝謝!
答: 你好,借:原材料-暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)票來后,紅字沖回 借:原材料-暫估入庫 紅字金額 貸:應(yīng)付賬款 紅字金額 然后做出正確的分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
2019年暫估原材料170萬,且暫估材料已在18年結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。分錄為:借:原材料-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估;借:庫存商品,貸:原材料-暫估;借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。這部分暫估材料發(fā)票已在2020年3月收到,請問這部分如何做分錄?
答: 你好 收到發(fā)票多少的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
原材料暫估之后成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),待發(fā)票之后會計分錄,以及成本怎么操作
答: 您好!借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸庫存商品-暫估等。 收到發(fā)票后沖減上面的預(yù)估,然后做正確的。


持之以恒 追問
2021-12-20 09:39
紫藤老師 解答
2021-12-20 09:39
持之以恒 追問
2021-12-20 09:46
紫藤老師 解答
2021-12-20 09:48