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送心意

齊惠老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-03-22 10:06

如果1月份開的票3月份紅沖,那你應(yīng)該將1月份開的票作為貸方,3月份紅沖作為借方進(jìn)行分錄,結(jié)轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)應(yīng)該在月末作分錄,主要由各種資產(chǎn)和負(fù)債減去其他應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)付款項(xiàng)等,以及相關(guān)稅金。

欣慰的向日葵 追問

2023-03-22 10:06

那費(fèi)用支付如何處理?

齊惠老師 解答

2023-03-22 10:06

費(fèi)用支付應(yīng)該在結(jié)算日當(dāng)月進(jìn)行分錄,以貸方來記錄。如果支付后有發(fā)票,應(yīng)按發(fā)票的內(nèi)容確定借貸方,進(jìn)行分錄,發(fā)票作為憑證。

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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 你的成本是怎么做的? 借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 貸本年利潤負(fù)數(shù)。
2022-04-14 13:18:49
如果1月份開的票3月份紅沖,那你應(yīng)該將1月份開的票作為貸方,3月份紅沖作為借方進(jìn)行分錄,結(jié)轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)應(yīng)該在月末作分錄,主要由各種資產(chǎn)和負(fù)債減去其他應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)付款項(xiàng)等,以及相關(guān)稅金。
2023-03-22 10:06:14
你好 你這個(gè)是幾筆業(yè)務(wù)發(fā)生來處理分錄嗎?
2020-10-13 10:51:37
你好,學(xué)員,耐心等一下
2023-03-21 14:23:25
借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 五月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 可以
2020-11-12 16:19:54
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