
老師,新工程開工預(yù)付款,都開票了,我做了暫估,借:工程施工300萬貸:其他應(yīng)付款-其他預(yù)計(jì)支出300萬,開票記了借:應(yīng)收賬款300萬 貸:工程結(jié)算收入 2752293.58應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),247706.42,因?yàn)槭切麻_工,沒有成本,我這樣做賬不合理,是提早確認(rèn)了收入,我該如何調(diào)整一下賬務(wù)呢?請(qǐng)老師詳細(xì)說明
答: 您好,收到預(yù)付款借銀行存款貸預(yù)收賬款,開票借預(yù)收賬款 貸工程結(jié)算 銷項(xiàng)稅。工程按完工百分比確認(rèn)收入和成本,現(xiàn)在是新開工不確認(rèn)。
去年一筆收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額錯(cuò)記成其他應(yīng)付款了,要怎么調(diào)賬?
答: 借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問當(dāng)月取得的固定資產(chǎn)是不是即使不使用也得在當(dāng)月入賬,當(dāng)月沒取得發(fā)票的,金額確定的,是不是可以借:固定資產(chǎn)(不含稅)貸其他應(yīng)付款。在次月取得發(fā)票后,補(bǔ)提進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額;貸其他應(yīng)付款。然后借其他應(yīng)付款;貸銀行存款。
答: 同學(xué)你好, 是的,固定資產(chǎn)取得的當(dāng)月就要入賬的 金額確定的,你的分錄都是對(duì)的,還有就是固定資產(chǎn)次月要記得提折舊

