可能還沒(méi)理解表述,覺(jué)得你這樣處理是不對(duì)的,這樣入賬的你看看對(duì)不對(duì): 1、購(gòu)貨時(shí):借:庫(kù)存商品68205.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額11594.87 貸:預(yù)付賬款57800 其他應(yīng)付款14800 應(yīng)付賬款7200(按銷售量最高比例入賬) 2、銷售時(shí)開(kāi)票金額
Lucia
于2017-05-14 16:59 發(fā)布 ??741次瀏覽
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同學(xué)你好,
是的,固定資產(chǎn)取得的當(dāng)月就要入賬的
金額確定的,你的分錄都是對(duì)的,還有就是固定資產(chǎn)次月要記得提折舊
2020-06-07 20:27:37

您好,可以的。 沒(méi)其他好辦法了。
2017-03-28 11:39:55

你好 你們支付維修基金可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的話 收到的話 就需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅
2019-11-14 16:03:22

你好,你把款付給供應(yīng)商是從基本戶的銀行賬轉(zhuǎn)的,所以,應(yīng)該:借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款。那個(gè)老板娘的錢,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款
2018-09-09 16:24:10

你好!貸方是應(yīng)付賬款。
2019-06-11 14:39:37
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