
老師!請教一下,因?yàn)槲业倪M(jìn)項(xiàng)稅多,我收的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票不想本月認(rèn)證,那么相對應(yīng)的稅額我放在其他應(yīng)付款中核算好,還是放在應(yīng)交稅費(fèi)-代認(rèn)證科目核算好呀,請老師指教
答: 你好 不想本月認(rèn)證放在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2016年有一筆憑證做錯(cuò)造成應(yīng)付款增加,憑證是借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額37000,貸:其他應(yīng)付款—應(yīng)付投資款,請問如何沖銷此憑證
答: 你好 這個(gè)不涉及損益科目 你直接調(diào)整處理即可
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們單位去年年底預(yù)提了費(fèi)用,當(dāng)時(shí)借地勘生產(chǎn)-其他 100w,貸其他應(yīng)付款-未報(bào)賬費(fèi)用 100w,3月份甲項(xiàng)目部拿回來了張5w材料專票,我是這樣做的,借地勘生產(chǎn)-其他 -0.73w 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 0.73w,貸 其他應(yīng)付款-未報(bào)賬費(fèi)用 -5w 貸 其他應(yīng)付款-甲項(xiàng)目部5w,領(lǐng)導(dǎo)說來的票就放到地勘生產(chǎn)-其他,不做調(diào)整了,請老師幫忙看看做的對不對
答: 你好!發(fā)票來了, 1 先沖回以前的預(yù)估:借地勘生產(chǎn)-其他 -5w,貸其他應(yīng)付款-未報(bào)賬費(fèi)用 -5w 2 再按發(fā)票做正確分錄 借地勘生產(chǎn)-其他 -*W 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.73 貸銀行存款或應(yīng)付賬款


野百合-付秀榮 追問
2021-06-29 11:48
軼塵老師 解答
2021-06-29 11:52