我們單位去年年底預(yù)提了費(fèi)用,當(dāng)時(shí)借地勘生產(chǎn)-其他 100w,貸其他應(yīng)付款-未報(bào)賬費(fèi)用 100w,3月份甲項(xiàng)目部拿回來(lái)了張5w材料專(zhuān)票,我是這樣做的,借地勘生產(chǎn)-其他 -0.73w 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 0.73w,貸 其他應(yīng)付款-未報(bào)賬費(fèi)用 -5w 貸 其他應(yīng)付款-甲項(xiàng)目部5w,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)來(lái)的票就放到地勘生產(chǎn)-其他,不做調(diào)整了,請(qǐng)老師幫忙看看做的對(duì)不對(duì)
大白鵝
于2018-04-16 22:12 發(fā)布 ??624次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱(chēng): ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-17 06:34
你好!發(fā)票來(lái)了,
1 先沖回以前的預(yù)估:借地勘生產(chǎn)-其他 -5w,貸其他應(yīng)付款-未報(bào)賬費(fèi)用 -5w
2 再按發(fā)票做正確分錄
借地勘生產(chǎn)-其他 -*W
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.73
貸銀行存款或應(yīng)付賬款
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你好!發(fā)票來(lái)了,
1 先沖回以前的預(yù)估:借地勘生產(chǎn)-其他 -5w,貸其他應(yīng)付款-未報(bào)賬費(fèi)用 -5w
2 再按發(fā)票做正確分錄
借地勘生產(chǎn)-其他 -*W
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.73
貸銀行存款或應(yīng)付賬款
2018-04-17 06:34:46

你好 不想本月認(rèn)證放在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2021-06-29 11:40:15

你好 這個(gè)不涉及損益科目 你直接調(diào)整處理即可
2020-08-04 15:10:25

你好 私人進(jìn)項(xiàng)稅是啥 個(gè)人業(yè)務(wù)不要入賬
2019-01-18 15:33:43

如果存在其他應(yīng)付款沒(méi)付且后期也不需要付了需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,并繳納所得稅
2018-10-08 14:34:05
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