
老師,新工程開工預(yù)付款,都開票了,我做了暫估,借:工程施工300萬貸:其他應(yīng)付款-其他預(yù)計支出300萬,開票記了借:應(yīng)收賬款300萬 貸:工程結(jié)算收入 2752293.58應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),247706.42,因為是新開工,沒有成本,我這樣做賬不合理,是提早確認了收入,我該如何調(diào)整一下賬務(wù)呢?請老師詳細說明
答: 您好,收到預(yù)付款借銀行存款貸預(yù)收賬款,開票借預(yù)收賬款 貸工程結(jié)算 銷項稅。工程按完工百分比確認收入和成本,現(xiàn)在是新開工不確認。
去年一筆收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額錯記成其他應(yīng)付款了,要怎么調(diào)賬?
答: 借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問當月取得的固定資產(chǎn)是不是即使不使用也得在當月入賬,當月沒取得發(fā)票的,金額確定的,是不是可以借:固定資產(chǎn)(不含稅)貸其他應(yīng)付款。在次月取得發(fā)票后,補提進項稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額;貸其他應(yīng)付款。然后借其他應(yīng)付款;貸銀行存款。
答: 同學你好, 是的,固定資產(chǎn)取得的當月就要入賬的 金額確定的,你的分錄都是對的,還有就是固定資產(chǎn)次月要記得提折舊


????平淡是真 追問
2019-11-27 12:07
洛洛老師 解答
2019-11-27 12:23