国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-05 10:50

您好
借:管理費用-社保費
貸:應付職工薪酬-單位社保費
上交的時候
借:應付職工薪酬-單位社保費
借:其他應收款-個人社保費
貸:銀行存款

大白熊、 追問

2022-04-05 10:51

老師這個不計提直接繳納不可以嘛?

bamboo老師 解答

2022-04-05 10:54

這個不計提直接繳納不可以

大白熊、 追問

2022-04-05 10:57

那給員工買的意外保險,沒來發(fā)票的分錄,和收到發(fā)票的分錄怎么做

bamboo老師 解答

2022-04-05 11:08

沒來發(fā)票的分錄?

請問款項支付了 沒有收到發(fā)票?

大白熊、 追問

2022-04-05 11:09

是的,付款了發(fā)票還沒到

bamboo老師 解答

2022-04-05 11:10

借:其他應付款
貸:銀行存款
借:應付職工薪酬
貸:其他應付款
然后收到發(fā)票
借:管理費用
貸:應付職工薪酬

大白熊、 追問

2022-04-05 11:15

老師這就是完整的分錄嘛?

bamboo老師 解答

2022-04-05 11:15

是的 這就是完整的分錄

大白熊、 追問

2022-04-05 11:23

謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-05 11:36

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-單位社保費 上交的時候 借:應付職工薪酬-單位社保費 借:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款
2022-04-05 10:50:42
你好,這個并沒有明確的標準,你們單位內部的規(guī)定就行。
2021-12-17 07:21:43
你好!內賬還是外賬?一套賬嗎?
2021-06-26 22:28:04
你好 建議應付職工薪酬科目過一下
2020-06-08 10:10:03
不需要計提就可以,按你們實際需要交去做賬就可以,你這個要是計提,那這個后續(xù)借管理費用 貸營業(yè)外收入,沒有必要做 還有需要按下面這個做,你那個寫不對,
2020-05-16 10:20:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...