
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
(增值稅申報(bào)表)期末留抵稅額 =(一般納稅人)未交增值稅期末借方是嗎?
答: 你好 是的 就是留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 如果你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)教一下一般增值稅申報(bào)表上的哪些數(shù)據(jù)必須跟賬上的數(shù)據(jù)一致呀?比如說(shuō)申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額一定和賬上做的進(jìn)項(xiàng)稅額一致嗎?還是說(shuō)報(bào)表上銷項(xiàng)稅額和賬上的銷項(xiàng)稅額一致,賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅和本期繳納稅額一致就可以。一般申報(bào)表上的期末留底稅額是和賬上增值稅哪個(gè)科目一致的呀?
答: 你好; 1.? ? ?增值稅申報(bào)表? 一般納稅人的話? ? ?要看你? 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅? 核對(duì)一致; 同時(shí)期末數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)的金額要與你? 未交增值稅的借方或者貸方 一致? ? ?


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