
各位老師們好,這里有一些需要調(diào)整的其他應(yīng)付款,對(duì)方的個(gè)人明細(xì)里貸方有余額,有一些對(duì)應(yīng)的發(fā)票需要做到對(duì)方賬戶 借,其他應(yīng)付款,貸,本年利潤(rùn),未分配利潤(rùn),這個(gè)做的分錄對(duì)不對(duì),謝謝
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是以前年度的發(fā)票嗎
其他應(yīng)付款沖減本年利潤(rùn)形成未分配利潤(rùn)可行嗎?
答: 你好,這個(gè)是不行的,不可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,咨詢下,如果要給別人的利潤(rùn),去年的,之前掛賬了,但是現(xiàn)在不給他們了,要如何掛賬之前的會(huì)計(jì)掛了其他應(yīng)付款~某人,利潤(rùn)分配,那現(xiàn)在沖回,利潤(rùn)分配要調(diào)到去年年底吧那就會(huì)影響今年的利潤(rùn),今年的就不準(zhǔn)了吧我之前是做的利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)直接掛賬 其他應(yīng)付款~某人,這樣做是不是有些問(wèn)題?現(xiàn)在我是不是之前沖回借:其他應(yīng)付款~某人貸:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)我們是小公司,我就沒(méi)有把利潤(rùn)分配中分的很細(xì)
答: 你好! 可以的
老師您好!請(qǐng)問(wèn),其他應(yīng)付款掛帳太多40多萬(wàn),用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)調(diào)帳沖可以不?
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:其他應(yīng)付款-某某 分錄的摘要怎么寫了,沖之前的借款,這些借款早就還清了,還一直在賬上掛其他應(yīng)付款
開始建賬.前面幾個(gè)月的沒(méi)有記賬資產(chǎn)與負(fù)債的差額可以計(jì)入其他應(yīng)付款嗎還是一定要記入利潤(rùn)分配的未分配利潤(rùn)?
發(fā)票是2019年的報(bào)銷款,在2020年4月報(bào)銷,做賬時(shí)可不可以直接接利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款


圓滿富足 追問(wèn)
2022-03-31 19:39
bamboo老師 解答
2022-03-31 19:40
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2022-03-31 19:48
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2022-03-31 19:50
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2022-03-31 19:57
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2022-03-31 20:03
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2022-03-31 20:09
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2022-03-31 20:14
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2022-03-31 20:18
圓滿富足 追問(wèn)
2022-03-31 20:23
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2022-03-31 20:25