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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-28 09:54

您好同學,如果說確定沒有發(fā)票的話,你可以做到管理費用福利費里面,然后匯算清繳的時候調(diào)整。

Aqing ~返利小菇[淘寶天貓返利] 追問

2022-03-28 10:01

那如果有發(fā)票,我該怎么做呢,

李霞老師 解答

2022-03-28 10:04

有發(fā)票的話,你得根據(jù)發(fā)票入賬呀,你得看發(fā)票上開的是什么名稱呀。

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您好 借 預付賬款-建設銀行 貸 銀行存款 借管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工福利費 借應付職工薪酬-職工福利費 貸 預付賬款-建設銀行 您這樣是正確的
2019-01-11 09:43:35
這個的話,要通過應付職工薪酬,過度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
您好同學,如果說確定沒有發(fā)票的話,你可以做到管理費用福利費里面,然后匯算清繳的時候調(diào)整。
2022-03-28 09:54:00
你好,本單位的可以這樣處理的
2018-02-13 10:25:10
你好!是的。就是這樣做分錄。
2018-09-05 11:46:29
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