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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-11 09:43

您好 
 借 預付賬款-建設銀行 
 貸 銀行存款 
借管理費用-福利費  
貸 應付職工薪酬-職工福利費 
借應付職工薪酬-職工福利費  
貸 預付賬款-建設銀行 
您這樣是正確的

。^_^。。 追問

2019-01-11 09:46

這個分錄 我做在一個憑證就可以了吧?借管理費用-福利費  
 貸 應付職工薪酬-職工福利費 
借應付職工薪酬-職工福利費  
貸 預付賬款-建設銀行

bamboo老師 解答

2019-01-11 09:47

可以做在一個憑證上

。^_^。。 追問

2019-01-11 09:56

是不是職工的聚餐費,辦公室夠食品福利等   都要這樣做分錄的?

bamboo老師 解答

2019-01-11 09:58

職工的聚餐費,辦公室夠食品福利等 都要這樣做分錄

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:07

如果我11月份做分錄   借應付職工薪酬-職工福利費  貸 現金  12月份要更正分錄如何做呢?沒有反結賬

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:08

你補做一份分錄就可以了 
借管理費用-福利費  
貸 應付職工薪酬-職工福利費

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:21

老師  繳納職工社保費  借:管理費用-職工薪酬 、其他應收款-社保費(個人部分) 貸:銀行存款  ,之前繳納的社保這樣做分錄是不是有問題?

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:23

社保費 也要通過應付職工薪酬核算 
借:管理費用-社保費 
貸:應付職工薪酬-社保費 
借:應付職工薪酬-社保費 
其他應收款-社保費(個人部分)  
貸:銀行存款

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:26

老師 要更正 怎么更呢?更正分錄如何做呢?

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:29

做一份您做的紅字的 然后再做我寫的 就可以了 您只是沒有通過應付職工薪酬科目過渡

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:32

之前有3個月的也是做錯了,金額可以一起做紅字憑證,再做一張你的憑證吧?

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:33

對的 可以把金額合并起來做紅字 然后根據合并金額再做藍字

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:41

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:51

不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:58

老師、更正憑證時 要付錯誤的憑證上去嗎?

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:58

不用 可以摘要寫調整某月某號憑證

。^_^。。 追問

2019-01-11 11:35

老師,12月提取盈余公積,1、先結賬本年利潤到利潤分配,再做分錄  借:利潤分配-未分配利潤 貸盈余公積-法定盈余公積

bamboo老師 解答

2019-01-11 11:38

是的 您的理解正確

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相關問題討論
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
您好 預付款項的時候寫分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:管理費-福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:預付賬款
2019-09-11 10:59:00
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
你好!是的。就是這樣做分錄。
2018-09-05 11:46:29
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