公司購買大米預(yù)付了款項(xiàng) 本月收到發(fā)票做賬 借:管理費(fèi)-福利費(fèi) 貸:預(yù)付賬款, 但是我之前福利費(fèi)都通過應(yīng)付職工薪酬做了 就是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款 如果直接掛預(yù)付賬款就不通或者應(yīng)付職工薪酬科目了,請問我預(yù)付款的時(shí)候是不是就應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬科目?
夜未央
于2019-09-11 10:58 發(fā)布 ??1624次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-09-11 10:59
您好
預(yù)付款項(xiàng)的時(shí)候?qū)懛咒?br/>借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:管理費(fèi)-福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
貸:預(yù)付賬款
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您好,同學(xué),您的分錄正確。
2020-01-22 10:50:35

我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10

你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。
2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14

1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——個(gè)人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
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夜未央 追問
2019-09-11 11:00
bamboo老師 解答
2019-09-11 11:01