資產(chǎn)負(fù)債表里的期未余額數(shù)指的是資產(chǎn)總額那個數(shù) 問
資產(chǎn)負(fù)債表里的期未余額數(shù),最下面的資產(chǎn)總額嗎? 答
公司給不屬于本企業(yè)的員工發(fā)的紅包怎樣記賬 問
給不屬于本企業(yè)的員工發(fā)的紅包,可入招待費或宣傳費 答
老師,公司在籌建期的費用,是不是如果沒做到開辦費, 問
你好,在籌建期間只可以扣除60%確實是 答
老師,員工報銷款,辭職后公司賬上有余額沒有付給個 問
財務(wù)風(fēng)險:代賬錯誤未糾正,用工資沖銷會讓賬更亂,虛減應(yīng)付工資。 稅務(wù)風(fēng)險:可能少報臨時工工資個稅,被稽查補稅滯納金。 合規(guī)建議:先紅字沖銷代賬錯誤,讓賬面真實;臨時工工資正常發(fā)、報個稅;若真欠錢,補簽債務(wù)抵消協(xié)議 答
老師,技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè),營業(yè)收入和營業(yè)成本的比例大 問
你好,這個不一定了?;旧?0%左右。 答

借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
①借:管理費用_社保 979.09 管理費用_公積金 140貸:應(yīng)付職工薪酬_社保 979.09 應(yīng)付職工薪酬_公積金 140 ②借:應(yīng)付職工薪酬_工資 497.16 貸:其他應(yīng)付款 497.16 ③借:管理費用_職工薪酬 497.16 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 497.16 18年少做了以上分錄,怎么調(diào)賬???
答: 你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)付職工薪酬——職工福利費,應(yīng)付職工薪酬——工資,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費用——福利費?
答: 你好 要分開,列入管理費用福利費科目

