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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-04-06 11:12

終于明白些了,那我再問,我不用有從銀行其他應付款科目下取出現(xiàn)金來嗎?

清香 追問

2017-04-06 11:46

哦,取現(xiàn)的時候是當次開支多少取多少還是可以一次性多取,只是要收到那么多的發(fā)票來做賬?

清香 追問

2017-04-06 11:50

哦,知道了,謝謝!

鄒老師 解答

2017-04-06 11:09

你好,是的

鄒老師 解答

2017-04-06 11:15

你好,需要的           
維修基金先打入公司賬戶,然后你取現(xiàn)支付就是了

鄒老師 解答

2017-04-06 11:47

你好,按什么數(shù)取現(xiàn)是你企業(yè)根據(jù)資金需要的

鄒老師 解答

2017-04-06 11:50

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
你好,可以的,需要出一個借款,不支付轉投資款的協(xié)議 股東簽字。
2020-03-25 12:01:20
用第一種分錄即可的了呢。
2018-10-15 19:54:59
您好,現(xiàn)在先,借:管理費用 負數(shù),貸:庫存現(xiàn)金 ,負數(shù),再做,借:管理費用 貸:其他應付款 。
2018-09-04 22:25:07
您好!可以的。先借:管理費用 貸:其他應付款——領導 然后再還給領導。
2017-11-02 11:56:43
上個月第一次交社保跟公積金,做憑證 借:管理費用——社保費 借:其他應付款——社保費 貸:庫存現(xiàn)金 這月是應該扣除員工社保公積金,憑證怎么做呢 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款——社保費
2017-06-29 15:34:58
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