
?我們物業(yè)公司這個月收了2萬的水電費,通過公戶給電力局轉了1萬,然后下個月的電力局才給我們開了發(fā)票 我應該怎么處理 我是這么做的 我們是代收代繳 但是現(xiàn)在有這么個狀況 我不知道怎么處理 比如我這個月收電費2萬 我要給電力局預存電費2.5的 后面每個月出電費用了比如2.1萬 我這個賬務要怎么處理 有老師回復說借:銀行存款 2貸:其他應付款 2支付借:其他應付 1貸:銀行存款 1 比如我這個月收電費2萬 我要給電力局預存電費2.5的 后面每個月出電費用了比如2.1萬 我這個賬務要怎么處理
答: 你好!你們收入電費還專差價嗎?
老師,物業(yè)公司代收業(yè)主公攤水電費,會計分錄是借:銀行存款、貸其他應付款-水電公攤,付自來水公司水費:借應付賬款-自來水公司,貸:現(xiàn)金和銀行存款、收到公攤發(fā)票,是不是要沖掉,借:其他應付款-水電公攤 貸:應付賬款-自來水公司
答: 同學你好 對的 需要沖掉的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我公司是小規(guī)模物業(yè)公司,現(xiàn)代收代繳企業(yè)水電費,供電公司不能開水電發(fā)票給企業(yè),只能開給物業(yè)公司,現(xiàn)我公司只能開水電發(fā)票給企業(yè),現(xiàn)已開出代收水電費發(fā)票是并未收到水電費時記借:應收賬款XX公司,貸:其他應付款---代收水電費 。收到企業(yè)交的水電費時記借:銀行存款 貸:應收賬款XX公司 。我公司交水電費時記:借:主營業(yè)務成本 借:其他應付款-----代收水電費 貸:銀行存款。是這樣嗎?
答: 同學,分錄處理沒有什么問題。

