
物業(yè)公司收業(yè)主水費(fèi) 借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,付水務(wù)局,借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)收入和計(jì)提稅費(fèi)怎么做?
答: 你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)收入和計(jì)提稅費(fèi)(增值稅)分錄是 借:其他應(yīng)付款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
物業(yè)公司代收代交水費(fèi),水公司開給物業(yè)公司發(fā)票,物業(yè)公司開給業(yè)主發(fā)票,其中差額部分如何計(jì)算,我們公司沒轉(zhuǎn)取代收費(fèi),只是有個損耗代收代繳,不賺錢的話,直接計(jì)入借銀行存款 貸其他應(yīng)付款。繳納的的時候,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,但是始終有個差額,應(yīng)該如何處理
答: 現(xiàn)在物業(yè)公司可以開具轉(zhuǎn)售水電費(fèi)的發(fā)票了,可以確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的,這樣差額就是利潤了。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代收代繳水電費(fèi)的問題, 收裝修公司水電費(fèi), 沒開票只開了收據(jù), 然后水電費(fèi)需要繳納給物業(yè)公司 (物業(yè)公司給開票)這種情況怎么處理一般來說就是是掛 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-代收代付水電費(fèi)付這代收代繳款的時候就借 其他應(yīng)付款-代收代繳水電費(fèi) 貸:銀行存款
答: 不符合代收代付定義。 收裝修公司水電費(fèi),應(yīng)確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入 交物業(yè)公司水電費(fèi),應(yīng)確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)成本


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2021-05-15 12:21
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