国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-05-15 12:11

你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)收入和計(jì)提稅費(fèi)(增值稅)分錄是
借:其他應(yīng)付款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

一先生 追問

2021-05-15 12:21

水費(fèi)既有貸方數(shù)據(jù) 也有借方, 貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到收入了,那借方余額怎么辦?

鄒老師 解答

2021-05-15 14:58

你好,比如收到款項(xiàng)100,支付款項(xiàng)98,2元部分確認(rèn)為收入
收到款項(xiàng),  借銀行存款100,貸其他應(yīng)付款100
支付款項(xiàng),借:其他應(yīng)付款 98,貸:銀行存款98
確認(rèn)收入,借:其他應(yīng)付款 2,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

一先生 追問

2021-05-15 15:36

那如果付出去的是100,收到的是98呢,是不是不用確認(rèn)收入? 但是98收款開了發(fā)票,電子稅務(wù)平臺開票就記了稅要交,這怎么理解呢 ,記稅對應(yīng)收入確認(rèn)金額,又要對應(yīng)開票98金額,有點(diǎn)矛盾不理解,謝謝老師指點(diǎn)下

鄒老師 解答

2021-05-15 15:37

你好,是什么情況導(dǎo)致的 付出的比收到的還多呢?

一先生 追問

2021-05-15 15:42

小區(qū)對水務(wù)局是個總表,可能存在水損,每家每戶去抄表收,最近金額可能低于付出去的

鄒老師 解答

2021-05-15 15:43

你好,你們在這個過程是按比例收取服務(wù)費(fèi)嗎? 

一先生 追問

2021-05-15 15:46

不收服務(wù)費(fèi),單純的水務(wù)對物業(yè)抄總表,物業(yè)抄分表回收水費(fèi),單價(jià)一致,

鄒老師 解答

2021-05-15 15:47

你好,不收服務(wù)費(fèi),單純的水務(wù)對物業(yè)抄總表,物業(yè)抄分表回收水費(fèi),單價(jià)一致,那就只需要做往來處理就是了
收到款項(xiàng),  借銀行存款,貸其他應(yīng)付款
支付款項(xiàng),借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
差額在賬面掛賬就是了

一先生 追問

2021-05-15 15:54

我們現(xiàn)在是這么掛帳的,但是有些業(yè)主不要收據(jù),要開發(fā)票,開了發(fā)票我們就得計(jì)提稅費(fèi),月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

鄒老師 解答

2021-05-15 15:54

你好,既然是代收代付(沒有差價(jià)),就不應(yīng)當(dāng)由你們開具發(fā)票啊 

一先生 追問

2021-05-15 15:58

有些是商戶,交了水費(fèi)要發(fā)票報(bào)銷,不開發(fā)票投訴到稅務(wù),稅務(wù)說任務(wù)收費(fèi)都要無理由開具發(fā)票,怎么理解

鄒老師 解答

2021-05-15 15:59

你好,既然是代收代付(沒有差價(jià)),就不應(yīng)當(dāng)由你們開具發(fā)票啊 
這種需要由供水公司給商戶開具發(fā)票才是的 

一先生 追問

2021-05-15 16:00

我們交總表時 水務(wù)已經(jīng)開了總發(fā)票給物業(yè)公司

鄒老師 解答

2021-05-15 16:01

你好,那就說明不是代收代付,而是收入與成本一致,這樣水務(wù)才會把總發(fā)票給物業(yè)公司的

一先生 追問

2021-05-15 16:01

物業(yè)公司拿到水務(wù)發(fā)票做賬 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款

鄒老師 解答

2021-05-15 16:02

我需要與你確定一個問題,到底是不是代收代付
因?yàn)槿绻谴沾?,與你描述的就是矛盾的 

一先生 追問

2021-05-15 16:04

不是代收代付的話,我們每月先付水,再收水費(fèi),能否通過“其他應(yīng)收款”核算,收到業(yè)主水費(fèi),記到貸方

鄒老師 解答

2021-05-15 16:05

你好,不是代收代付的話,那就需要把支付的計(jì)入成本,收到的計(jì)入收入才是的 
代收代付,才通過往來科目核算  

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)收入和計(jì)提稅費(fèi)(增值稅)分錄是 借:其他應(yīng)付款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021-05-15 12:11:43
現(xiàn)在物業(yè)公司可以開具轉(zhuǎn)售水電費(fèi)的發(fā)票了,可以確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的,這樣差額就是利潤了。
2018-03-22 15:05:12
你好 退的時候,做相反分錄就行
2021-10-28 16:59:49
不符合代收代付定義。 收裝修公司水電費(fèi),應(yīng)確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入 交物業(yè)公司水電費(fèi),應(yīng)確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)成本
2019-04-09 13:58:04
您好!你們收水費(fèi)這個要賺錢的嗎
2017-10-25 15:30:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...