
現(xiàn)在預(yù)提費用取消了,我預(yù)提水電費的時候,做:借:制造費用~水電費 貸:其他應(yīng)付款~ 某某公司 次月收到發(fā)票的時候做:借:其他應(yīng)付款水電費 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
答: 你好,收到發(fā)票應(yīng)當(dāng)是沖銷上個月分錄 借;其他應(yīng)付款~ 某某公司 貸;制造費用~水電費 然后根據(jù)發(fā)票 借:制造費用~水電費 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
我們公司的水電費付款到票都滯后,1月預(yù)提水電費:借:制造費用 貸:預(yù)提費用2月付款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款3月到票 借:預(yù)提費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:其他應(yīng)收款這樣做賬可以嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 請問 工廠水電費計提 分錄是不是 借:制造費用-水電費 貸:應(yīng)付賬款(其他應(yīng)付款)-水電費,要付款的時候 ,借:應(yīng)付賬款(其他應(yīng)付款)-水電費 貸:銀行存款 付了 還沒收到發(fā)票要怎么做呢
答: 你好,還沒收到發(fā)票,可以先按你上面這樣處理 今后取得發(fā)票,把計提分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬?


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2018-10-07 15:54
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