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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-07 15:51

你好,收到發(fā)票應(yīng)當(dāng)是沖銷上個月分錄 
借;其他應(yīng)付款~ 某某公司     貸;制造費用~水電費  
然后根據(jù)發(fā)票  借:制造費用~水電費       應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

︶人生如流水 追問

2018-10-07 15:54

為什么要沖銷?因為本身就是當(dāng)月的水電費,只是次月才開發(fā)票過來的

鄒老師 解答

2018-10-07 15:55

你好,之前預(yù)提相當(dāng)于暫估的意思,沒有取得發(fā)票是不可以計入制造費用核算,所以需要沖銷的

︶人生如流水 追問

2018-10-07 15:56

哦哦,那老師請問這樣的話,我每個月不是都要做一筆紅沖的?

鄒老師 解答

2018-10-07 15:57

你好,如果之前有預(yù)提,取得發(fā)票就需要做一筆紅沖分錄,然后再根據(jù)發(fā)票做費用分錄的

︶人生如流水 追問

2018-10-07 15:59

因為我現(xiàn)在每月要提提供當(dāng)月水電費給稅局,如果不預(yù)提就跟賬上對不上,但是預(yù)提科目取消了,所以不知道怎么做賬

鄒老師 解答

2018-10-07 15:59

你好,你可以通過其他應(yīng)付款核算 
只是取得發(fā)票了就需要把預(yù)提水電費分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬而已

︶人生如流水 追問

2018-10-07 16:00

以前我記得有預(yù)提科目的時候借:做:制造費用--水電費  貸:預(yù)提費用   實際收到發(fā)票支付時候:借:預(yù)提費用   貸:銀行存款

鄒老師 解答

2018-10-07 16:01

你好,現(xiàn)在取消了預(yù)提費用科目,取得發(fā)票就不能直接計入其他應(yīng)付款的

︶人生如流水 追問

2018-10-07 16:04

我現(xiàn)在好暈,麻煩老師給我寫一下當(dāng)月預(yù)提的會計分錄,然后次月收到發(fā)票的會計分錄

鄒老師 解答

2018-10-07 16:04

你好   
當(dāng)月預(yù)提   
借:制造費用~水電費 貸:其他應(yīng)付款~ 某某公司 
收到發(fā)票應(yīng)當(dāng)是沖銷上個月分錄 
借;其他應(yīng)付款~ 某某公司 貸;制造費用~水電費  
然后根據(jù)發(fā)票  
借:制造費用~水電費    應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

︶人生如流水 追問

2018-10-07 16:22

老師請問每月都做沖銷這樣稅務(wù)上面有沒有問題的

鄒老師 解答

2018-10-07 16:24

你好,這樣處理是完全符合規(guī)定,不會有稅務(wù)問題的

︶人生如流水 追問

2018-10-07 16:25

好的明白了,那我就每月沖銷一筆,非常感謝老師

鄒老師 解答

2018-10-07 16:26

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

︶人生如流水 追問

2018-10-07 16:28

對了老師我剛才看了,房租的我都是掛在應(yīng)付賬款的,我通過應(yīng)付賬款可以嗎?

︶人生如流水 追問

2018-10-07 16:29

當(dāng)月預(yù)提  
借:制造費用~水電費 貸:應(yīng)付賬款~ 某某公司 
收到發(fā)票應(yīng)當(dāng)是沖銷上個月分錄 
借;應(yīng)付賬款款~ 某某公司 貸;制造費用~水電費  
然后根據(jù)發(fā)票  
借:制造費用~水電費 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

鄒老師 解答

2018-10-07 16:31

你好,如果出租方是公司,可以這樣掛賬的

︶人生如流水 追問

2018-10-07 16:36

好的,明白了

鄒老師 解答

2018-10-07 16:38

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,收到發(fā)票應(yīng)當(dāng)是沖銷上個月分錄 借;其他應(yīng)付款~ 某某公司 貸;制造費用~水電費 然后根據(jù)發(fā)票 借:制造費用~水電費 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2018-10-07 15:51:33
可以的,可以這么做的。
2024-04-09 17:59:24
你好 是的。
2017-05-22 12:48:48
你好,還沒收到發(fā)票,可以先按你上面這樣處理 今后取得發(fā)票,把計提分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬?
2021-03-29 17:54:11
一、 員工借支支付水電費,收錢 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——XX個人 二、付款時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 三、收到發(fā)票做費用 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
2017-09-04 14:23:15
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