
老師好!工商年報中負(fù)債總額實際產(chǎn)生是負(fù)數(shù)可以填寫嗎(因為應(yīng)付賬款付多了)
答: 就填負(fù)數(shù)試試吧,如果不能就填入預(yù)付賬款
老師,你好!去年報表中應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),匯算時沒有重分類,現(xiàn)在怎么辦呢? 應(yīng)付賬款的借方如果調(diào)整到預(yù)付賬款貸方的話,資產(chǎn)超過了小微的標(biāo)準(zhǔn)?,F(xiàn)在不知道怎么處理。
答: 您好,這樣的話,你們可以做對沖的,兩個科目對沖
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司2016年12月成立,至2017年12月一直沒做賬,今年1月開始正常申報 但匯繳清算怎么填呢,里面有一張表,從業(yè)人員不能小于0 資產(chǎn)總額不能小于0,我怎么填呢 因為 報表都是為0, 但問老師,有老師說在年報里資產(chǎn)填1 應(yīng)付賬款填1,從業(yè)人員填1 但匯繳清算里資產(chǎn)總額單位是萬元,還是沒用。
答: 你好,你可以做一筆借款,比如借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)付款10000 做一筆費用 借;管理費用等科目 貸;庫存現(xiàn)金 1000 這樣就會有數(shù)據(jù)了
年底做的暫估,發(fā)票未收到,年報報表調(diào)增,次年賬務(wù)不做處理,暫估掛賬應(yīng)付賬款,這筆賬不平怎么辦。
去年,應(yīng)付賬款暫估,入賬253000 現(xiàn)在收到去年報銷發(fā)票,火車,加油一些的,可以沖嗎? 去年買電腦,我們現(xiàn)在收到去年費用票了 可以沖去年暫估成本嗎?
老師,請問,以股東名義向非金融借款,用于公司的經(jīng)營,當(dāng)時貸方記在其他應(yīng)付款,借款利息在年報中按什么標(biāo)準(zhǔn)扣除?


滕萍 追問
2022-03-19 11:31
家權(quán)老師 解答
2022-03-19 11:32