
已認(rèn)證并申報抵扣的稅如何做分錄
答: 借庫存商品等科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸應(yīng)付賬款
5月份的一張專票已認(rèn)證抵扣,但是員工要等到6月份報銷,請問下5月份的這張已認(rèn)證抵扣的專票怎么做分錄?
答: 你好 借;管理費用等科目,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
下月抵扣聯(lián)認(rèn)證后怎么做分錄
答: 先入賬 后認(rèn)證 認(rèn)證時候 借應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅進項 貸應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅待抵扣進項

