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lily
于2018-10-15 15:36 發(fā)布 ??1030次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-10-15 15:38
你好!你做進項轉(zhuǎn)出就可以了。你收到發(fā)票的時候如何做的分錄
宋生老師 解答
2018-10-15 15:58
你好!那你現(xiàn)在借管理費用 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-10-15 16:08
你好!你在主表進項稅額轉(zhuǎn)出和附表二進項稅額轉(zhuǎn)出懶填寫。
2018-10-15 16:20
這個就要看你自己是因為什么原因放棄抵扣了。
2018-10-15 16:31
你好!你這種要轉(zhuǎn)出,可以計入其他。
lily 追問
2018-10-15 15:57
我收到的時候做:借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:現(xiàn)金
2018-10-15 16:07
老師申報表怎么填呢
2018-10-15 16:18
老師 是做在其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形下嗎?
2018-10-15 16:26
我們是因為 商場不能給我們代理商開服務費的專票 是不是放這呀
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認證了專票 放棄抵扣怎么樣做分錄?填報申報表怎么填呢?
答: 你好!你做進項轉(zhuǎn)出就可以了。你收到發(fā)票的時候如何做的分錄
車費抵扣的話申報表怎么填,會計分錄怎么寫
答: 借:管理費用-交通費 應交增值稅-進項稅 貸:現(xiàn)金
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
家計抵減申報表怎么填,需要做分錄嗎
答: 你好在附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫當月的進項乘以抵扣率。 借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 抵扣借應交稅費,未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。
在申報表己填了未開票的那部分,需要做分錄嗎
討論
你好,這個是申報表上的數(shù)據(jù),請問免抵稅額這個怎么做分錄呢?謝謝老師
那這次抵扣的224.99分錄也做了,這部分不算上月留抵稅嗎,在申報表里這部分應該填在那
稅控服務費抵扣分錄怎么做,申報表填在哪里?
上月入賬未認證,本月才認證抵扣,本月該怎么處理才能和申報表對的上?上個月的分錄無法沖銷
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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宋生老師 解答
2018-10-15 15:58
宋生老師 解答
2018-10-15 16:08
宋生老師 解答
2018-10-15 16:20
宋生老師 解答
2018-10-15 16:31
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2018-10-15 15:57
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2018-10-15 16:26