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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-10-15 15:38

你好!你做進項轉(zhuǎn)出就可以了。你收到發(fā)票的時候如何做的分錄

宋生老師 解答

2018-10-15 15:58

你好!那你現(xiàn)在借管理費用 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

宋生老師 解答

2018-10-15 16:08

你好!你在主表進項稅額轉(zhuǎn)出和附表二進項稅額轉(zhuǎn)出懶填寫。

宋生老師 解答

2018-10-15 16:20

這個就要看你自己是因為什么原因放棄抵扣了。

宋生老師 解答

2018-10-15 16:31

你好!你這種要轉(zhuǎn)出,可以計入其他。

lily 追問

2018-10-15 15:57

我收到的時候做:借:管理費用    應交稅費-應交增值稅(進項稅額)  貸:現(xiàn)金

lily 追問

2018-10-15 16:07

老師申報表怎么填呢

lily 追問

2018-10-15 16:18

老師 是做在其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形下嗎?

lily 追問

2018-10-15 16:26

我們是因為  商場不能給我們代理商開服務費的專票 是不是放這呀

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相關(guān)問題討論
你好!你做進項轉(zhuǎn)出就可以了。你收到發(fā)票的時候如何做的分錄
2018-10-15 15:38:55
借:管理費用-交通費 應交增值稅-進項稅 貸:現(xiàn)金
2019-12-10 10:46:15
借:應交稅費 貸:營業(yè)外收入~減免稅額
2019-06-11 18:23:54
你好在附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫當月的進項乘以抵扣率。 借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 抵扣借應交稅費,未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。
2021-11-23 14:43:37
那老師我做賬就按照少的做賬嗎?那應該怎么做呢?少的不含稅收入是80796.12,本來發(fā)票是87220的,我應該按照少交的怎么做賬呢?還有實繳的所得稅是565.57,應該怎么做賬???
2017-03-23 14:24:28
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