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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-07 13:21

你好  對  先紅沖無票分錄  再按發(fā)票入賬  需要通過以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)

star 鮮果時光 追問

2022-03-07 13:25

借,以前年度損益調(diào)整-管理費用-300,貸,進項稅300。是這樣嗎?什么時候結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤

玲老師 解答

2022-03-07 13:32

你好  借以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù) 


借進項 
借 以以前年度損益 調(diào)整所得稅
貸應(yīng)交稅費
借 以前年度損益 調(diào)整
貸未分配利潤 

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你好? 對? 先紅沖無票分錄? 再按發(fā)票入賬??需要通過以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)
2022-03-07 13:21:24
您好 金額不大 可以不用以前年度損益調(diào)整科目 直接這樣寫分錄
2020-03-18 08:45:10
你好 ?原來用的是哪個科目 分錄 發(fā)來看一下?
2021-08-09 14:03:35
如果是正常的經(jīng)營損耗,是可以做進項稅抵扣,如果是不合理的損耗,需要做進項稅轉(zhuǎn)出處理。
2019-04-22 15:49:41
您好,您收到12月的發(fā)票,這個支出的歸屬期是12月的嗎?如果是應(yīng)該可以在系統(tǒng)增加這個科目。如增加不了,就只能入賬到2020年了。
2020-02-20 14:54:13
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