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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-02-27 10:02

你好    去年的分錄是怎么做的  只是有一個月的房租和進項稅錯誤了嘛      看下你分錄

有愛^O^有夢 追問

2020-02-27 10:39

借:管理費用—租金
       管理費用—水電費
      管理費用—物業(yè)
      應交稅費—待認證進項稅額
貸:銀行存款

meizi老師 解答

2020-02-27 10:40

你好 那你需要紅沖 。   已經(jīng)做以前年度損益調整來紅沖嘛;    借應交稅費-應交增值稅-進項稅貸貸應交稅費—待認證進項稅額    然后做紅沖就行了。

有愛^O^有夢 追問

2020-02-27 13:43

沒太明白怎么紅沖

有愛^O^有夢 追問

2020-02-27 13:45

是在今年1月份抵扣的

meizi老師 解答

2020-02-27 13:45

你好 意思就是你最終進項稅是可以抵扣的。 你只是把賬做到了1月里面去了; 所以你就把待認證進項稅轉出進項稅 去抵扣就行了。 然后去沖你管理費用的金額 到以前年度損益調整科目

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你好 去年的分錄是怎么做的 只是有一個月的房租和進項稅錯誤了嘛 看下你分錄
2020-02-27 10:02:44
同學你好,每年準則都在細微變化,多關注。以前年度損益調整大部分時候都可以用,除非是使用小企業(yè)會計準則,是不用這個科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好,這個是你單位調整以前年度的成本費用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
沒有的,不用增加,用利潤分配未分配利潤來代替就行。
2022-04-15 16:33:32
你好,很高興為你解答,你問是在哪個報表里面填的,是資產(chǎn)負債表還是損益表,資產(chǎn)負債表調整的是期初的流通收益就是盈余公積和未分配利潤,另外還會調整應交稅費
2022-01-28 13:21:18
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