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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-24 14:51

那需要開(kāi)發(fā)票嗎?如果開(kāi)票是按17%的開(kāi)普票?

袁老師 解答

2017-03-24 14:43

是的

袁老師 解答

2017-03-24 14:55

是的,是17%

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是的
2017-03-24 14:43:41
同學(xué)你好 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷收到專票可以抵扣
2022-10-08 15:43:20
分不出來(lái)的需要計(jì)算抵扣 關(guān)稅不能做進(jìn)項(xiàng),做商品成本 海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)的那個(gè)可以抵扣增值稅
2023-12-17 09:22:32
只要是出口報(bào)關(guān)的貨物,如果是屬于取消退稅率且不屬于免稅產(chǎn)品的貨物,不需要進(jìn)行出口退稅申報(bào),須視同內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額;如果是屬于免稅的貨物,不需要進(jìn)行出口免稅申報(bào),須在增值稅納稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)免稅銷售額,其相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 排除以上兩種情況,不申報(bào)出口退稅的,逾期的(在出口之日的次年4月增值稅納稅申報(bào)期前進(jìn)行出口退稅申報(bào);在出口之日的次年5月增值稅納稅申報(bào)期進(jìn)行出口免稅申報(bào),即在增值稅申報(bào)表上填寫(xiě)免稅銷售額;超過(guò)上述退免稅申報(bào)期限的)視同內(nèi)銷計(jì)提增值稅銷項(xiàng)稅額。
2019-12-09 14:35:36
您好,這個(gè)的話是需要補(bǔ)的,不然這部分有問(wèn)題
2024-01-06 11:10:56
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