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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2019-12-09 14:35

只要是出口報關(guān)的貨物,如果是屬于取消退稅率且不屬于免稅產(chǎn)品的貨物,不需要進(jìn)行出口退稅申報,須視同內(nèi)銷計提銷項稅額;如果是屬于免稅的貨物,不需要進(jìn)行出口免稅申報,須在增值稅納稅申報時填寫免稅銷售額,其相應(yīng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出計入成本;

排除以上兩種情況,不申報出口退稅的,逾期的(在出口之日的次年4月增值稅納稅申報期前進(jìn)行出口退稅申報;在出口之日的次年5月增值稅納稅申報期進(jìn)行出口免稅申報,即在增值稅申報表上填寫免稅銷售額;超過上述退免稅申報期限的)視同內(nèi)銷計提增值稅銷項稅額。

李小叢 追問

2019-12-09 15:21

我們領(lǐng)導(dǎo)的意思是讓出口的不能退稅的把進(jìn)項票抵扣了,然后出口還要免稅。這樣對么,我該跟她怎么解釋。。。。。。。。。。555...

venus老師 解答

2019-12-09 17:08

把政策說給他聽,要按程序辦事,后面如果被稅局查到都會罰款滯納金之類

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只要是出口報關(guān)的貨物,如果是屬于取消退稅率且不屬于免稅產(chǎn)品的貨物,不需要進(jìn)行出口退稅申報,須視同內(nèi)銷計提銷項稅額;如果是屬于免稅的貨物,不需要進(jìn)行出口免稅申報,須在增值稅納稅申報時填寫免稅銷售額,其相應(yīng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出計入成本; 排除以上兩種情況,不申報出口退稅的,逾期的(在出口之日的次年4月增值稅納稅申報期前進(jìn)行出口退稅申報;在出口之日的次年5月增值稅納稅申報期進(jìn)行出口免稅申報,即在增值稅申報表上填寫免稅銷售額;超過上述退免稅申報期限的)視同內(nèi)銷計提增值稅銷項稅額。
2019-12-09 14:35:36
同學(xué)你好 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷收到專票可以抵扣
2022-10-08 15:43:20
同學(xué)你好,你理解的是正確的
2024-04-14 11:36:38
分不出來的需要計算抵扣 關(guān)稅不能做進(jìn)項,做商品成本 海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書的那個可以抵扣增值稅
2023-12-17 09:22:32
你好,不需要了,不做退稅就不在出口退稅系統(tǒng)申報
2019-11-17 09:31:15
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