
老師,我上月暫估材料數(shù)量多估了,本月收到發(fā)票后暫估的全部紅沖嗎,還是就沖對應的發(fā)票數(shù)量
答: 你好,是全部沖銷暫估的,然后根據(jù)發(fā)票再做購進材料分錄?
本年一月原材料暫估入庫,二月已領(lǐng)用,三月收到發(fā)票紅沖暫估入賬原材料,請問之前已領(lǐng)用部分原材料,是否也需要紅沖?
答: 您好 請問暫估的金額跟發(fā)票金額一致么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料已暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)拿到發(fā)票沖紅,按實際數(shù)量重做原材料分錄,原材料期末出現(xiàn)負數(shù)。主營業(yè)務成本要沖紅重做分錄嗎?
答: 你好?如果你之前的原材料結(jié)轉(zhuǎn)了成本?那么成本也要沖紅??


勿忘初心 追問
2022-03-05 13:54
鄒老師 解答
2022-03-05 13:57
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2022-03-05 14:20
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2022-03-05 14:24
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2022-03-05 14:45
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2022-03-05 14:47