国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

微微老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-24 18:40

您好,上月暫估成本,這個(gè)月發(fā)票的入賬和沖銷的賬務(wù)處理是:
1、上月暫估成本:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-暫估款
2、次月初收到發(fā)票后,沖回暫估入庫(kù)成本,以紅字編制如下分錄:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-暫估款
3、取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄:
借:原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款

YU瑜2016 追問(wèn)

2020-03-24 19:03

謝謝老師,那個(gè)金額差異200要不要調(diào)賬的,還是暫估材料只看數(shù)量

微微老師 解答

2020-03-24 20:20

您好,沖銷后,是沒(méi)有差異了的

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
您好,上月暫估成本,這個(gè)月發(fā)票的入賬和沖銷的賬務(wù)處理是: 1、上月暫估成本: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 2、次月初收到發(fā)票后,沖回暫估入庫(kù)成本,以紅字編制如下分錄: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 3、取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-24 18:40:20
不用的,按你發(fā)票的就可以
2020-04-11 16:56:11
你好,數(shù)量是負(fù)數(shù)的。
2022-03-24 09:13:44
借;生產(chǎn)成本 63.7 貸;原材料 63.7
2019-12-10 16:24:58
直接把之前暫估的做相反的分錄就沖了
2018-04-25 17:43:34
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
    最新問(wèn)題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...