老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因?yàn)楦鞣N原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
不明白BD選項(xiàng)怎么算,題目中也沒有說明權(quán)重呀 問
B 選項(xiàng)(錯誤):組合標(biāo)準(zhǔn)差公式含相關(guān)系數(shù),本題相關(guān)系數(shù)0.2大于 -1,無法通過權(quán)重讓風(fēng)險(xiǎn)完全抵消,標(biāo)準(zhǔn)差不可能為 0?。D 選項(xiàng)(正確):組合標(biāo)準(zhǔn)差≤各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差最大值(乙的15%?),因全投乙時(shí)標(biāo)準(zhǔn)差為15%,故組合標(biāo)準(zhǔn)差不超過15%?。 答
老師請問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
體育協(xié)會舉辦游泳比賽,獲獎著按偶然所得繳納個人 問
您好, 這個沒有限制,都需要申報(bào) 答
老師好,1-5月個人所得稅每月申報(bào)金額都低于5000,6 問
你好,回去更正申報(bào)治可以 答

1、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額)2、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額)貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅這兩筆的摘要怎么寫?
答: 1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)可以進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)一起做分錄嗎?借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,
答: 可以的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額) 2、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 月末是要做這兩步的對嗎,然后下月做:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 同學(xué)你好,對的;您的分錄是正確的;


風(fēng)剪云 追問
2022-03-01 19:05
風(fēng)剪云 追問
2022-03-01 19:06
樸老師 解答
2022-03-01 19:11
風(fēng)剪云 追問
2022-03-01 19:14
樸老師 解答
2022-03-01 19:24
風(fēng)剪云 追問
2022-03-02 10:39
樸老師 解答
2022-03-02 10:42