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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-02-17 11:27

你好,是應當計入其他應付款借方,錯誤的計入了管理費用借方?

陽光明媚 追問

2022-02-17 11:55

是的。要然后處理?

鄒老師 解答

2022-02-17 11:56

你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:其他應付款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用

陽光明媚 追問

2022-02-17 11:57

是的要如何賬務處理?

陽光明媚 追問

2022-02-17 11:57

這樣做了報表不得平

鄒老師 解答

2022-02-17 11:58

你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:其他應付款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用
借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤
報表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
符合這個關(guān)系就可以的 

陽光明媚 追問

2022-02-17 12:04

不用調(diào)整報表的年初數(shù)嗎?

鄒老師 解答

2022-02-17 12:04

你好,是的,只需要調(diào)整期末數(shù)就是了 

陽光明媚 追問

2022-02-17 12:41

借:以前年度損益調(diào)整的二級科目是什么

陽光明媚 追問

2022-02-17 12:41

借:以前年度損益調(diào)整--?貸:利潤分配—未分配利潤

鄒老師 解答

2022-02-17 13:20

你好,以前年度損益調(diào)整的二級科目是管理費用
三級明細就是你之前錯誤計入管理費用的明細科目

陽光明媚 追問

2022-02-17 14:17

具體的賬務處理請老師寫分錄

鄒老師 解答

2022-02-17 14:18

你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:其他應付款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用(之前入賬的明細)
借:以前年度損益調(diào)整—管理費用(之前入賬的明細),貸:利潤分配—未分配利潤

陽光明媚 追問

2022-02-17 14:19

 借:其他應付款
       貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用 
借:以前年度損益調(diào)整 —其他應付款
這樣對不對?
     貸:利潤分配—未分配利潤

鄒老師 解答

2022-02-17 14:19

你好,不對,以前年度損益調(diào)整的明細科目是管理費用,而不是其他應付款 

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相關(guān)問題討論
你好,是應當計入其他應付款借方,錯誤的計入了管理費用借方?
2022-02-17 11:27:50
你好,借其他應付款-預提費用58000,貸管理費用33000,銀行存款25000
2021-10-06 12:24:31
請問你的問題是什么?....
2016-06-30 09:21:06
您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務
2022-03-20 15:11:18
你好可以直接那么處理,不過最好把管理費用寫到借方負數(shù)。一般在同一個年度內(nèi)調(diào)整的話不會有什么大問題,所得稅匯算是按照年匯算清繳的。
2019-12-07 18:11:57
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