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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-03-04 15:39

那對方拿回發(fā)票沖紅后再重開發(fā)票給我,我應(yīng)該如何做賬呢

袁老師 解答

2017-03-04 15:17

不用

袁老師 解答

2017-03-04 15:45

借:原材料(負(fù)值)應(yīng)交稅費(負(fù)值)貸:應(yīng)付賬款(負(fù)值)

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不用
2017-03-04 15:17:10
借:庫存商品, 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 認(rèn)證 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項稅額
2017-10-25 10:10:25
你好,你的分錄正確。
2019-02-25 10:52:45
計入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)”科目中處理
2017-07-22 22:24:41
您好。如果您當(dāng)時拿到這個發(fā)票,做了賬,但是把進(jìn)項稅沒做,全部做了費用,也沒認(rèn)證,您現(xiàn)在要認(rèn)證,那就要調(diào)整當(dāng)時的分錄,因為該做進(jìn)項沒做,直接借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:管理費用等(借方負(fù)數(shù)).即使不做認(rèn)證,發(fā)現(xiàn)錯誤也該調(diào)整。如果您當(dāng)時也沒做賬,也沒認(rèn)證,現(xiàn)在要認(rèn)證,那就直接根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)做賬就可以了。借:管理費用等 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款等
2019-11-16 16:43:03
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