當(dāng)月借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證發(fā)票 貸:應(yīng)付賬款 (次月認(rèn)證發(fā)票)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證發(fā)票 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)(已認(rèn)證) ①銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)需做結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 (次月繳納)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 ②進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng) 則月底不需要做分錄 老師好,請問關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理,這樣做對嗎?
yanly_xie
于2020-07-06 14:34 發(fā)布 ??2322次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-07-06 14:36
還需要做,借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 2 ,這個做借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底
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你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28

你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54

注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

可以的
2017-08-23 15:52:50

這個是實(shí)際工作中不規(guī)范的操作,正常是:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),最后再結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
交稅時
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2019-08-01 17:56:38
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