
稅金計提繳納結(jié)轉(zhuǎn)的如下會計分錄是否有問題,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅,借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額,借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額。如果銷項大于進項需要繳納稅金,計提稅金 借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅。繳納時 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款。月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:本年利潤 貸:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
答: 你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
為什么月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要先結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到應交增值稅-未交增值稅,,不可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到 應交增值稅-未交增值稅嗎
答: 你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!請問當月有進賬稅額轉(zhuǎn)出,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交增值稅-未交增值稅??
答: 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出,貸 應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸, 應交稅金-未交增值稅

