
二月有進項的費用票已經(jīng)貼票報銷,但是二月都沒有認證,全部認證在了3月,這個在賬務(wù)處理的時候應(yīng)該怎么做,如果分錄處理呢
答: 借;管理費用等科目 應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款等科目
這月銷685.52 有進項稅452.41 再加上上月留底的276.66 還留底43.55 的分錄,麻煩問下怎么賬務(wù)處理
答: 您好,有留抵進項稅額不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,有實際要交增值稅時才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,12月份我進項大于銷項,有留抵,因為這個留抵要跨年,我需要做賬務(wù)處理嗎?如果需要我這個分錄怎么做?
答: 留抵不需要處理,次年繼續(xù)使用本年的留抵余額


鄒老師 解答
2017-03-01 16:30
鄒老師 解答
2017-03-01 16:31