
這月銷685.52 有進項稅452.41 再加上上月留底的276.66 還留底43.55 的分錄,麻煩問下怎么賬務(wù)處理
答: 您好,有留抵進項稅額不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,有實際要交增值稅時才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
賬務(wù)處理中,月終是不是要對銷項進項已交未交,這四個做個相對應(yīng)的處理,有分錄嗎?
答: 如果當月計算需要繳納增值稅的話,即銷項大于進項,需要做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果當月形成留抵稅額的話,即進項大于銷項的情況,不需要做分錄的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
8月初認證抵扣勾選7月份的進項稅后,7月份的賬務(wù)處理分錄怎么做:
答: 你好,7月取得專票時有做分錄么?


吳月柳 解答
2018-07-28 16:20
陽光 追問
2018-07-28 16:26
吳月柳 解答
2018-07-28 16:28