如果這個月銷項,是1000,進項是100,那么下月初只要交900,那么這個月的賬務處理的第3個分錄轉出未交的稅金900,那銷項的貸方月是不是還是1000啊
小耳朵
于2017-05-14 16:02 發(fā)布 ??605次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-05-14 16:04
您好,不是的,要結轉入轉出未交增值稅科目的。
相關問題討論

您好,不是的,要結轉入轉出未交增值稅科目的。
2017-05-14 16:04:55

您好,有留抵進項稅額不需要做結轉增值稅的分錄,有實際要交增值稅時才做結轉分錄。
2018-07-28 16:20:11

如果當月計算需要繳納增值稅的話,即銷項大于進項,需要做
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
應交稅費-轉出未交增值稅
借: 應交稅費-轉出未交增值稅
貸: 應交稅費-未交增值稅
如果當月形成留抵稅額的話,即進項大于銷項的情況,不需要做分錄的。
2018-03-28 10:28:24

借轉出未交增值稅10 銷項稅額90.貸進項稅額100不需要做了,幾時交增值稅幾時做加計抵減分錄,月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2019-07-05 09:25:09

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10 貸:應交稅費-未交增值稅 10
借:應交稅費-未交增值稅 12 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 12
2020-02-22 23:58:49
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小耳朵 追問
2017-05-14 16:12
王雁鳴老師 解答
2017-05-14 16:17