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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-12-24 19:54

你好   負數(shù)需要去稅務大廳申報

追問

2021-12-24 19:58

這樣我能叫稅務退稅?退稅流程?

朱立老師 解答

2021-12-24 20:04

看稅局怎么說
一般不會退稅  先掛著   等以后有稅款了 直接抵

追問

2021-12-24 20:10

問題稅額比較大6萬多,一般很少有這個收入,我能在申報10月發(fā)票填寫未來發(fā)票負數(shù)嗎?

追問

2021-12-24 20:11

問題稅額比較大6萬多,一般很少有這個收入,我能在申報10月發(fā)票填寫未開發(fā)票負數(shù)嗎?

追問

2021-12-24 20:12

老師這樣就不要補稅也不要退稅?

朱立老師 解答

2021-12-24 20:24

之前有申報過未開發(fā)票的     可以填報負數(shù)


沒有申報的話  只能試一試

追問

2021-12-24 20:36

老師如果不行的話,不能申請退稅嗎?一定要留抵嗎?

朱立老師 解答

2021-12-24 20:39

得看所在地稅局怎么說
可以申請退的

追問

2021-12-24 20:56

老師那就是要問稅政科怎么處理對嗎?

朱立老師 解答

2021-12-24 20:59

和剛才那個留抵抵欠的問題串了
不需要去稅政科


直接在稅務大廳就可以的  

追問

2021-12-24 21:18

老師意思像我這種情況,因為之前紅沖發(fā)票沒有成功,次月開具紅沖發(fā)票,可以去稅務大廳辦理退稅是嗎?

朱立老師 解答

2021-12-24 21:21

可以 但是得和當?shù)囟惥譁贤?br/>大都是不退 做留底。

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相關(guān)問題討論
你好 負數(shù)需要去稅務大廳申報
2021-12-24 19:54:57
剛才在報表一減去后,申報失敗呢
2018-09-14 17:01:21
這個月申報是12月增值稅,你紅字是12月開的吧?是的減之后再申報。
2019-01-04 15:52:43
你好,是的,銷項稅額數(shù)據(jù)導入申報系統(tǒng)時自動按照減掉負數(shù)金額后的數(shù)據(jù)導入的。
2019-01-11 09:52:18
你好,同學。你這屬于紅字發(fā)票開錯,況且已經(jīng)上傳。你只能帶上相關(guān)資料到大廳去更改或者撤回。
2019-01-14 20:02:34
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