
購買方已完成申報,銷售方要求開具紅字發(fā)票,購買方如何規(guī)避涉稅風險?
答: 你好,購買方需要做進項稅轉(zhuǎn)出
11月票開錯了,12月開具紅字發(fā)票后,11月賬怎么處理,減去這部分收入?現(xiàn)在12月11月稅還沒申報,申報要怎么處理
答: 你好 11月做 收入 借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 你12月才開紅字 要在12月里面才會減去的。你們是季報還是月報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月開錯一張發(fā)票,未及時作廢,本月開具紅字發(fā)票時發(fā)現(xiàn)對方稅號已變更,那我是按原來的紅沖,還是按他新的稅號
答: 您好,按照原來的沖銷就行


不忘初心 追問
2019-12-02 11:06
meizi老師 解答
2019-12-02 11:11