
開具的紅字發(fā)票,在申報的時候應(yīng)該怎樣填?填在哪里?是不是和正數(shù)發(fā)票的金額加起來一起填在附表一里面?
答: 你好,是的和正數(shù)發(fā)票合計(jì)起來填。
銷售方開具的紅字發(fā)票申報時怎么辦
答: 購買方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出~~~~~~~~~··
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月票開錯了,12月開具紅字發(fā)票后,11月賬怎么處理,減去這部分收入?現(xiàn)在12月11月稅還沒申報,申報要怎么處理
答: 你好 11月做 收入 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 你12月才開紅字 要在12月里面才會減去的。你們是季報還是月報

