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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-20 16:51

您好,就是這么做賬的

煥然 追問

2021-12-20 17:04

月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候還需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)退貨的數(shù)嗎

東老師 解答

2021-12-20 17:05

這個(gè)退貨就不用結(jié)轉(zhuǎn)。

煥然 追問

2021-12-20 17:13

直接做負(fù)數(shù)沖銷就行了是嗎

東老師 解答

2021-12-20 17:13

對的,就是這么做的

煥然 追問

2021-12-20 17:59

我收到采購發(fā)票沒做借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額這分錄,直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,到月底一次做結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 (按照當(dāng)月認(rèn)證多少金額就轉(zhuǎn)多少),收到退貨發(fā)票時(shí)候需要做,借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)這個(gè)嗎,需要轉(zhuǎn)出嗎這個(gè)稅嗎,還是直接借庫存商品負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),就行了呢

東老師 解答

2021-12-20 18:00

按照你之前做的分錄全部做負(fù)數(shù)就行了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額也是負(fù)數(shù)

煥然 追問

2021-12-20 20:43

比如采購?fù)素泿齑嫔唐坟?fù)數(shù)20,稅6.我已經(jīng)做借庫存商品-20借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-6  貸應(yīng)付賬款-26月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候,要做借主營業(yè)務(wù)成本-20貸庫存商品-20,要做這個(gè)嗎

東老師 解答

2021-12-20 20:46

你退貨這個(gè)也是需要寫的

煥然 追問

2021-12-20 21:25

退貨時(shí)候已經(jīng)做負(fù)數(shù)沖紅核銷了,為什么還要做結(jié)轉(zhuǎn)成本負(fù)數(shù)沖紅核銷呢?不是重復(fù)了嗎

東老師 解答

2021-12-20 21:29

退貨做了現(xiàn)在就不用再做了

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你好,退貨的時(shí)候,貸方是進(jìn)項(xiàng)稅額,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
2021-06-07 15:35:23
你好,學(xué)員,新年好 這個(gè)不需要過度的
2022-02-08 19:16:47
您好,轉(zhuǎn)出后,庫存商品增加,按原庫存商品金額分配即可。
2017-05-04 22:53:23
您好 借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借庫存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)取得紅字發(fā)票 借借庫存紅字 貸應(yīng)付賬款紅字
2019-02-14 18:29:15
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