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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-06-07 15:35

你好,退貨的時候,貸方是進項稅額,而不是進項稅額轉(zhuǎn)出 

A 追問

2021-06-07 15:35

進項稅額轉(zhuǎn)出是啥時候用到?

鄒老師 解答

2021-06-07 15:36

你好,比如虛開進項發(fā)票抵扣了進項稅額,轉(zhuǎn)出的時候 

A 追問

2021-06-07 15:38

那退的這批貨,我發(fā)票已經(jīng)抵扣了,不是應(yīng)該進項抵扣嗎

A 追問

2021-06-07 15:39

不是應(yīng)該進項轉(zhuǎn)出嗎

鄒老師 解答

2021-06-07 15:41

你好,購進是進項稅額借方,那退貨了就是進項稅額貸方,而不是進項稅額轉(zhuǎn)出啊 

A 追問

2021-06-07 15:43

這個不涉及進項稅額轉(zhuǎn)出?你確定?

鄒老師 解答

2021-06-07 15:44

你好,是的,確定,非常肯定的 

A 追問

2021-06-07 15:46

那我現(xiàn)在申報了,申報失敗,提示我需要進項稅額轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2021-06-07 15:48

你好,購進是進項稅額借方,那退貨了就是進項稅額貸方,而不是進項稅額轉(zhuǎn)出啊 

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相關(guān)問題討論
您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉(zhuǎn)出來是實際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉(zhuǎn)出就是這個金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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