老師您好,我們公司聘請個人提供了咨詢服務(wù),給我們 問
需要代扣代繳個稅。14000 元的話,應納稅額為 2240 元(計算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問
您好,可以的,這個不影響的 答
老師請問當月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當月需要計提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會舉辦游泳比賽,獲獎著按偶然所得繳納個人 問
您好, 這個沒有限制,都需要申報 答

老師,我去年11月預付了一筆費用,發(fā)票是今年4.5才陸續(xù)取得的,但當時做的分錄是,借管理費用貸銀行存款,我現(xiàn)在還能紅沖那筆分錄,更正過來嗎
答: 你好,需要把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄
上月沒收到發(fā)票,但入了借:管理費用 貸:銀行存款。這月才收到發(fā)票,該怎辦,摘要和分錄怎做
答: 您好 可以做一筆上月一樣的紅字分錄摘要寫沖銷某月某號憑證 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍字分錄 或者金額一致的話 把發(fā)票附在上月憑證后面
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我司在18年6月付款環(huán)保費28000元,6-11日支付50%,當時財務(wù)人員入賬借:管理費用,貸:銀行存款,但是今年3月份收到發(fā)票28000元并于8-9日支付尾款50%,請問我要怎么調(diào)整18年6月的分錄?
答: 你好 你們這個應該要分攤下費用的;付款的時候做借應付賬款14000貸銀行存款14000 按期分攤做 借管理費用貸應付賬款 支付剩余款項做 借應付賬款14000貸銀行存款就行


小紅帽里 追問
2021-12-20 13:54
鄒老師 解答
2021-12-20 13:55
小紅帽里 追問
2021-12-20 13:58
鄒老師 解答
2021-12-20 13:58