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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-02-20 10:24

我看之前的會計只做了,借:銷項稅額,貸:未交稅額。這樣是不是不可以?

袁老師 解答

2017-02-20 10:06

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交稅費--未交增值稅

袁老師 解答

2017-02-20 10:25

可以分開做,還要 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),

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相關(guān)問題討論
進項大于銷項時月底不做會計處理。
2017-10-29 18:33:36
您好,當(dāng)月 如果進項大于銷項,不需要交增值稅,不需要做會計分錄。
2020-07-06 16:01:20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-21 09:31:11
您好 如果進項大于銷項 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 1335890 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 2036800-1335890=700910 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 2036800 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 700910 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 700910
2019-11-05 10:01:00
你好,進項大于銷項不需要做分錄,申報時填表一表二就可以了,系統(tǒng)會自動留抵的。
2017-09-13 11:42:23
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