
16年11月份有張原材料進項票沒認證也沒入賬,17年1月份外賬利潤太高,能不能根據(jù)這張發(fā)票先暫估入賬,把單價估高點兒調(diào)解成本,等2月份證認入賬時再沖暫估?
答: 可以暫估的 ,票到回沖
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;1月收到發(fā)票時: 如何入賬?
答: 紅沖12月份暫估再做一比分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,原材料暫估入賬,已經(jīng)全部領(lǐng)走了,也沒庫存;現(xiàn)在發(fā)票到了,怎么沖紅?
答: 沖銷 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目


駱旭燕 追問
2017-02-17 08:51
袁老師 解答
2017-02-17 08:43
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2017-02-17 08:49
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2017-02-17 08:52